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Despesas Executadas Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20

Referência 2025
Atualizado em 30/09/2025 14:41

Listagem
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Unidade Gestora Unidade Orçamentária Função Subfunção Categoria Econômica Grupo de Despesa Modalidade de Aplicação Elemento de Despesa Fonte NE Valor do Empenho NL PD OB Credor Modalidade de Licitação Observação - NE Valor Liquidado Valor Pago
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - - 3 - Despesas Correntes 3 - Outras Despesas Correntes 90 - Aplicações Diretas 339037 - Locação de Mão-de-Obra 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas 2025NE01834 R$ 301.248,78 2025NL05451 2025PD07932 2025OB07692 ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. Pregão Nota de empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviç... R$ 5.100,29 R$ 5.100,29
040101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - - 3 - Despesas Correntes 3 - Outras Despesas Correntes 90 - Aplicações Diretas 339037 - Locação de Mão-de-Obra 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas 2025NE01834 R$ 301.248,78 2025NL05451 2025PD07933 2025OB07693 ******74000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. Pregão Nota de empenho referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviç... R$ 28.653,09 R$ 28.653,09
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA - - 3 - Despesas Correntes 3 - Outras Despesas Correntes 90 - Aplicações Diretas 339030 - Material de Consumo 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 2025NE00007 R$ 368.992,55 2025NL00691 2025PD00921 2025OB00904 ******66000111 - LINK CARD ADM.DE BENEFICIOS EIRELI EPP Pregão Emissão de nota de empenho no montante estimativo relativo a prestação de serviços de i... R$ 42.921,55 R$ 42.921,55
040103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA - - 3 - Despesas Correntes 3 - Outras Despesas Correntes 90 - Aplicações Diretas 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 2025NE00008 R$ 82.831,08 2025NL00692 2025PD00922 2025OB00905 ******66000111 - LINK CARD ADM.DE BENEFICIOS EIRELI EPP Pregão Emissão de nota de empenho no montante estimativo relativo a Prestação de Serviço de in... R$ 23.468,04 R$ 23.468,04
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL - - 3 - Despesas Correntes 3 - Outras Despesas Correntes 90 - Aplicações Diretas 339014 - Diárias - Civil 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas 2025NE00200 R$ 11.123,64 2025NL00210 2025PD00220 2025OB00227 ******90302 - HENRIQUE LUIZ DA SILVA NETO Não aplicável Consiste no valor ref. à concessão de diárias4,5 (quatro e meia) diárias de valor R$ 2.... R$ 11.123,64 R$ 11.123,64
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL - - 3 - Despesas Correntes 3 - Outras Despesas Correntes 90 - Aplicações Diretas 339014 - Diárias - Civil 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas 2025NE00201 R$ 4.797,18 2025NL00211 2025PD00221 2025OB00228 ******37404 - ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO Não aplicável Consiste no valor ref. à concessão de diárias4,5 (quatro e meia) diárias de valor R$ 1.... R$ 4.797,18 R$ 4.797,18
040107 - CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL - - 3 - Despesas Correntes 3 - Outras Despesas Correntes 90 - Aplicações Diretas 339014 - Diárias - Civil 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas 2025NE00202 R$ 11.123,64 2025NL00212 2025PD00222 2025OB00229 ******09391 - AURIZETE DA FONSECA SOUSA ALBUQUERQUE Não aplicável Consiste no valor ref. à concessão de diárias4,5 (quatro e meia) diárias de valor R$ 2.... R$ 11.123,64 R$ 11.123,64
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